一、部门基本概况
二、预算收支情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、主要职责职能
六、名词解释
七、附件
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出表
10、2019年市本级一般公共预算基本支出预算表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表
13、一般公共预算拨款公用支出预算表
14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表
15、政府性基金支出预算表
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
17、经费拨款支出预算表
18、项目支出总体情况表
19、一般公共预算“三公”经费支出表
20、2019年市本级政府采购预算
21、项目绩效目标申报表
22、2019年度专项资金绩效目标申报表
23、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1.机构设置
我单位现有13个内设机构和0个所属事业机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构包括办公室、人力资源部、总编室、全媒体编辑部、新媒体运营部、时政部、重点报道与评论部、经济部、社会部、文旅部、市场拓展部、技术数据部、《旅行》杂志编辑部。
2.部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有我单位本级。
二、预算收支情况
(一)收入预算,2019年年初预算数1436.26万元,其中,一般公共预算拨款646.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入789.93万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加91.90万元。主要是一般公共预算拨款增加21.97万元,事业单位经营服务收入增加69.93万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数1436.26万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒1250.03万元,社会保障和就业102.13万元,卫生健康支出28.03万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障56.07万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加91.90万元。主要是基本支出增加61.90万元,项目支出增加30万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入646.33万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为616.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为30.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。"腾讯新闻-张家界"运营经费项目支出30万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款376.00万元,比2018年预算增加-1.00万元,增长-0.27%。主要是树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平,主要是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额86.00万元,其中,政府采购货物预算76.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。
国有资产占用情况
截至2018年底,共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),价值100万元以上专用设备0台(套)。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1436.26 万元,其中基本支出 1406.26万元,项目支出 30.00万元。
五、主要职责职能
1、办好以市场需求为向导,紧贴市委、市政府工作中心和部署,在资金十分紧张的情况下,使张家界日报社更专业、更贴近、更实用、更市场(除《张家界日报》外,我们还创办了《旅游周刊》、《财经周刊》、《民生周刊》,复刊了《旅行》杂志,创建了多语种旅游宣传平台,开发了“掌上张家界”移动媒体);
2、合理进行经费配置与监管,在经费预算方面,应根据“保障重点,兼顾一般;
3、量入为出,留有余地”的原则,按照预算编制程序,对列入预算项目库的经费需求进行精确预算。从报社中心任务出发,集中财力保障重点。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件